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关于举办“企业内部控制和风险管理”高级研讨会的通知2014年5月1

作者: -12014-05-16阅读:文章来源:未知

  在全球经济一体化的今天,我国的企业将在统一平台上与国际级的企业同台合作,企业面对更大的和成长压力。若何通过完美内部节制系统,加强节制认识,削减丧失,提高本钱的获利能力,提高企业全体效益,已成为当前企业办理者实现计谋方针的主要手段和企业可持续成长的焦点合作力。目前,我国内部节制系统还不完美,对内部缺乏制衡机制,轻忽节制体例的跟进和强化等,因而华侈很多原天性够缔造更多价值的时间与资本。为此,广东省企业内部节制协会将联同佛山市财政办理学会举办 “企业内部节制和风险办理”高级研讨会,旨在从提高会员企业内部节制和风险办理能力的角度出发,为泛博企业成立完美无效的内部节制系统出谋献策,让大师可以或许在激烈的市场所作中控制先机!广东省企业内部节制协会诚挚邀请您加入,等候与您共创夸姣将来。

  刘震环先生 出名内控专家、高级审计师、高级会计师、会计学传授、国际注册风险办理师,曾任招商局()海南成长总公司董事副总司理、中国招商国际旅游总公司董事财政总监、中国外轮代办署理总公司总会计师(副司局级)、中远投资公司副总司理、中远西亚公司财政总监(外驻迪拜);年后任中集集团内控总协调人、审计监察部总司理;期间率领中集内控团队创出了具有学问产权性质的中集内控方,遭到注重。颁发专业论文数十篇,参与写作七部专业书,此中两部独著。

  、郭畅旺先生中国注册会计师、审计师、国际注册内部审计师结业于武汉大学审计系,年以上内控、审计工作经验,先后在审计署武汉特派办任副科长, 加入了对几十家地方企业的国度审计工作;深圳粤海集团,开展对多家企业的内部审计工 作;在信德会计师事务所处置会计师审计工作。年至今,在中集集团处置内审内控工作,现任审计监察部门析办理部司理,协助总司理规划、协调、组织开展集团内控内审监察工作, 是制造具有学问产权性质的“中集内控方”的团队担任人和主力。颁发专业论文二十多篇,在计谋绩效审计、内控内审工作规划、内控内审人员等方面有丰硕的经验和体味。

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